Mostrando artículos por etiqueta: Declaración de renta

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  1. Definición de residencia Fiscal
    A. Quiénes se consideran residentes según el E.T.
    B. Efectos del cambio de residente a no residente de un año a otro.
    C. Métodos para evitar doble imposición
    D. Estructura de los convenios de doble imposición -Residencia
  • Reglas de desempate
  • Tipos de Rentas
  • Manejo de Dividendos
  1. Obligaciones formales de los no residentes.
    A. Obligados a declarar renta
    B. Otras (Tener Rut, firma electrónica, etc. activos en el exterior, etc.)
  1. Diferencias entre residentes y no residentes.
  2. Reglas para determinar el patrimonio líquido.
  3. Identificación de ingresos de fuente Nacional y depuración de la base gravable.
  4. Depuración y liquidación del impuesto de renta y complementarios (ganancias ocasionales)
  5. Comparación patrimonial para no residentes
  6. Recomendaciones generales a tener en cuenta para la elaboración de la Declaración (Documentación, normatividad)

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Christian Junot Quiñónez Cortés

Contador Público y Especialista en Gerencia Tributaria de la Universidad Libre de Colombia, Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Salerno Italia, Magíster en Fiscalidad Internacional de la Universidad Europea.

Laboró en la Dian desde el año 2012, el año 2023 fue elegido el mejor directivo de la DIAN, donde se desempeñó en varios cargos entre ellos subdirector de Análisis y Sectores Estratégicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el de Gestor II de devoluciones donde implementó las devoluciones abreviadas y las declaraciones sugeridas de IVA y consumo.

Paola Andrea Rojas Alquichire

Contadora Pública Especialista en Gerencia Tributaria con conocimientos y experiencia en implementación y capacitación de sistemas informáticos, con trayectoria de más de 10 años en el área contable y tributaria de diferentes sectores económicos tales como comercial, servicios de construcción, servicios profesionales, servicios de bares y restaurantes, servicios de vigilancia, sector industrial, experiencia en liquidación de impuestos municipales, nacionales y anexos complementarios de los mismos, información exógena, SuperSociedades, supervigilancia.
Asesora implementación de facturación Electrónica, experiencia en creación y disolución de sociedades y diferentes trámites de entidades tales como Cámara de Comercio, Alcaldías, DIAN. Socia de la empresa CONAFI SAS, con presencia en Santander.

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MODALIDAD:                       Online

FECHA:                                 Martes 30 de julio de 2024

HORARIO:                            5:30 p.m. a 8:30 p.m.

INVERSIÓN:                         95.000 más IVA.

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Diligencie el formulario de inscripción con todos sus datos a través de los siguientes links: Inscripciones ICEF o en los teléfonos: (4)4442926 – 3206751610 - 3124235443

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Transferencia a nombre del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF - NIT 900161280-0

  • Cuenta corriente de Davivienda 0370 6999 9524
  • Cuenta de ahorros Bancolombia 693 6360 2045

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Facturación: Posterior a la inscripción remitiremos una cotización, una vez confirmado el pago, enviaremos la factura correspondiente, salvo para aquellas empresas que realicen solicitud escrita de la factura para poder realizar el pago.

 

Pago: En caso de requerir crédito, deberá ser solicitado 8 días hábiles previos a la realización del evento y daremos respuesta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

 

Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe informarlo al correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento (Salvo fuerza mayor demostrada), tomaremos un 15% como gasto de administración y abonaremos el 85% que podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.

 

Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.

 

Viernes, 07 Junio 2024 08:35

DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR EN RENTA

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OBJETIVO

Planeamos este evento con el fin de brindar los aspectos claves para la solicitud de las devoluciones originadas en las declaraciones Tributarias de Renta Persona Jurídica y Renta Persona Natural, al igual que la explicación de los formatos que utilizaremos para las mismas y la solución a los errores más frecuentes.

También explicaremos como funcionarán las devoluciones automáticas para las personas naturales

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  • Generalidades de las devoluciones
  • Devolución, compensación e imputación
  • Tipos de devoluciones – Por declaraciones tributarias y/o por impuesto pagado
  • Requisitos generales de las devoluciones
  • Devoluciones del impuesto sobre la renta
  • Requisitos específicos
  • Relación de costos y deducciones
  • Prevalidador de renta
  • La devolución automática de oficio de personas naturales
  • Actuaciones de la administración tributaria en las devoluciones
  • Sanciones por devoluciones improcedentes
  • La defraudación tributaria
  • Preguntas y respuestas

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Christian Junot Quiñónez Cortés

Contador Público y Especialista en Gerencia Tributaria de la Universidad Libre de Colombia, Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Salerno Italia, Magíster en Fiscalidad Internacional de la Universidad Europea.

Laboró en la Dian desde el año 2012, el año 2023 fue elegido el mejor directivo de la DIAN, donde se desempeñó en varios cargos entre ellos subdirector de Análisis y Sectores Estratégicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el de Gestor II de devoluciones donde implementó las devoluciones abreviadas y las declaraciones sugeridas de IVA y consumo.

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MODALIDAD:                     Online

FECHA:                               Julio 4 de 2024

HORARIO:                          5:00 p. m. a 8:00 p. m.

INVERSIÓN:                       97.000 más IVA.

Adquiere este seminario en combo con el seminario Devolución Saldos a Favor en IVA, por solo $160.000 + IVA

Más información sobre el Seminario Devolución Saldos a Favor en IVA:

https://icef.com.co/component/k2/item/7318-devolucion-de-saldos-a-favor-en-iva

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1. Generalidades del impuesto sobre la renta para personas naturales: En este módulo exploraremos los conceptos fundamentales del impuesto sobre la renta aplicado a personas naturales, incluyendo quiénes están obligados a declarar, las diferentes categorías de ingresos gravables y las deducciones permitidas.

2. Antes y después de la ley 2277 de 2022: Analizaremos los cambios significativos introducidos por la ley 2277 de 2022 en el marco del impuesto sobre la renta para personas naturales, destacando las modificaciones clave y su impacto en los contribuyentes.

3. Secretos del nuevo formulario 210: En esta sesión descubriremos las novedades y particularidades del recientemente actualizado formulario 210, profundizando en su estructura, llenado correcto y consejos prácticos para facilitar su presentación.

4. Ejercicios prácticos: A través de ejemplos tendremos la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos, resolver situaciones tributarias comunes y familiarizarnos con el proceso de declaración de renta de manera práctica.

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LUCERO TÉLLEZ HERNÁNDEZ:

Abogada con Maestría en Gerencia Tributaria, especialista en Administrativo y en Derecho Probatorio Público.

Profesora de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad Sergio Arboleda, Colegio Colombiano de Contadores Públicos, Cámaras de Comercio y FENALCO.

Servidora Pública en la DIAN con más de 33 años de experiencia en materia tributaria.

HUGO ENRIQUE QUEVEDO SÁNCHEZ:

Contador Público de la Universidad de Ibagué, con Especialización en Derecho Tributario Corporativo de la Universidad Externado de Colombia. Ha cursado diplomados en Planeación Tributaria y diplomados en Bolsa. Cuenta con más de 12 años de experiencia en cumplimiento y planeación tributaria en auditoría tributaria, con un enfoque especializado en procesos y riesgos para entidades del sector real y financiero.

 

Orientado a optimizar procesos dentro de la gerencia de impuestos a través de la metodología Lean, con el fin de generar eficiencias, excelencia operativa y agregar valor al plan estratégico de las compañías. Ha laborado en las compañías Deloitte Asesores y Consultores y Ernst & Young SAS. Actualmente, es el gerente de impuestos de Ernst & Young SAS donde lidera proyectos de planeación tributaria, también gestión de proyectos de cumplimiento y auditorías tributarias.

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MODALIDAD:          virtual

FECHA:                    martes 28 de mayo 2024

HORARIO:               5:00 p.m. a 9:00 p.m.
VALOR:                    $160.000 más IVA

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5 % Dos asistentes bajo la misma factura

10% Tres asistentes bajo la misma factura

15% Cuatro o más asistentes bajo la misma factura 

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Pago: En caso de requerir crédito, deberá ser solicitado 8 días hábiles previos a la realización del evento y daremos respuesta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

 

Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe informarlo al correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento (Salvo fuerza mayor demostrada), tomaremos un 15% como gasto de administración y abonaremos el 85% que podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.

 

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Objetivo:

Brindar las herramientas prácticas y recomendaciones claves para la preparación de las declaraciones de personas naturales y los ajustes en sus tres (3) cédulas. se aplicará la respectiva reglamentación con los últimos cambios para racionalizar la determinación de las bases e impuestos en las mismas. Además, se tendrán en cuenta los efectos de la declaración del impuesto al patrimonio y de los activos en el exterior a partir del 1° de enero de 2024. también se considerarán todos los efectos de la ley 2277/22 y su reciente reglamentación y doctrina.

Contenido:

1. Declaraciones de renta personas naturales del año gravable 2023

2. Cambios y novedades claves en la liquidación de las ganancias ocasionales 2023

3. Algunos efectos del formato 2517 que forma parte integral del formulario 210 para las personas naturales obligadas a llevar libros de contabilidad

4. Otros (beneficio de auditoría 2023 y siguientes, tips de planificación año 2024 de cara a los efectos de la reforma ley 2277/22)

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 Jaime Hernán Monclou Pedraza

Contador Público titulado de la Universidad Central, Socio fundador de la Firma Monclou Asociados SAS, Consultor con especializaciones en Revisoría Fiscal de la Universidad Piloto de Colombia y en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia, Miembro y consejero Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario – ICDT y del Instituto Nacional de Contadores Públicos – INCP.

Docente de posgrados (Especialización y Maestría) de universidades, tales como: Universidad Sergio Arboleda, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de la Salle, Universidad Piloto de Colombia, Universidad Surcolombiana del Huila, Universidad Libre de Pereira, Universidad autónoma de Medellín. Amplia experiencia en seminarios y conferencias sobre Actualización y Planeación Tributaria, dictadas con reconocidas entidades.

Amplia experiencia en seminarios y conferencias sobre Actualización y Planeación Tributaria, dictadas con reconocidas entidades como: Instituto de Estudios Fiscales – ICEF; Instituto de Derecho Tributario – ICDT; Banco de Bogotá; Practica; Actualícese; Accounter; Asociación de Contadores Públicos del Huila, Cámaras de Comercio; Instituto Nacional de Contadores Públicos – INCP; Tu Consulta – Novoclick; Simposio de Revisoría Fiscal; ASFACOP; Gestión Integral Académica, entre otros.

Principales Publicaciones: Asobancaria: Actualización y Práctica Tributaria; Bancos de Bogotá, Popular, Colmena y AV villas. Auditoria a los sistemas de información en Empresas Sociales del Estado; Cartillas Declaración de Renta – Editorial Nueva Legislación. Manual Régimen Tributario Especial para entidades sin ánimo de lucro – Editorial Nueva Legislación. Cartilla de IVA – Editorial Nueva Legislación, Cartilla Practica Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP.

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MODALIDAD:  Online

FECHA:
            sábado 27 de abril 2024

HORARIO:       8:00 a.m. a 12:00 p.m.

INVERSIÓN:    $ 140.000 más IVA 

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  • 5 % Dos asistentes bajo la misma factura.
  • 10% Tres asistentes bajo la misma factura.
  • 15% Cuatro o más asistentes bajo la misma factura.

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Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.

 

 

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Con motivo de los vencimientos para el año 2024 y la presentación de las declaraciones tributarias anuales de personas jurídicas por el año gravable 2023, se necesita una apropiada aplicación de la normatividad fiscal y la correspondiente conexión de las NIIF con las bases tributarias, su respectiva Conciliación Fiscal (Formato 2516), así como analizar los efectos de las últimas leyes, doctrina y jurisprudencia, por lo que se hace indispensable efectuar una planeación de la elaboración de las mismas.


OBJETIVO:

 El objetivo fundamental es brindar adecuadas herramientas prácticas y recomendaciones claves para la preparación de estas nuevas declaraciones y la racionalización de la determinación de las bases e impuestos de estas, así como prepara la información de cara a la declaración del 2024 y la reforma tributaria.

CONTENIDO:

I. Principales diferencias años gravables 2024 vs 2023 y estrategias.

II. Tasa Efectiva de Tributación Mínima-TTD e Impuesto Adicional 2023 y planeación 2024, ejemplos y aplicación en el Taller.

III. Límites de beneficios tributarios y límites particulares a descuentos tributarios 2023, ejemplos y aplicación en el Taller.

IV. Aplicación de descuentos Tributarios, Crédito Fiscal y Deducciones 2023 y aplicación de nuevas leyes y última jurisprudencia.

V. Aplicación de la conciliación fiscal Formato 2516 y sus efectos tributarios con la integración al Formulario 110.

VI. Control al Régimen de Transición general 2016 vs. 2023.

VII. Régimen de transición en moneda extranjera 2016 vs. 2023.

VIII. Control dual sobre los activos y las depreciaciones y las amortizaciones 2017 – 2023 en la conciliación y bases fiscales.

IX. Principales partidas conciliatorias patrimoniales 2023.

X. Principales diferencias patrimoniales e impacto en el impuesto diferido por efecto del incremento en las tarifas, en ganancias ocasionales y en renta.

XI. Manejo de Pasivos contingentes, estimados y pasivos laborales 2023.

XII. Conciliación del cierre de los ingresos, costos y deducciones 2023.

XIII. Diferencias y conciliaciones de ingresos en las declaraciones tributarias de renta, IVA e ICA.

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Jaime Hernán Monclou Pedraza
Contador Público titulado de la Universidad Central, Socio fundador de la Firma Monclou Asociados SAS, Consultor con especializaciones en Revisoría Fiscal de la Universidad Piloto de Colombia y en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia, Miembro y consejero Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario – ICDT y del Instituto Nacional de Contadores Públicos – INCP.

Docente de posgrados (Especialización y Maestría) de universidades, tales como: Universidad Sergio Arboleda, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de la Salle, Universidad Piloto de Colombia, Universidad Surcolombiana del Huila, Universidad Libre de Pereira, Universidad autónoma de Medellín. Amplia experiencia en seminarios y conferencias sobre Actualización y Planeación Tributaria, dictadas con reconocidas entidades.

Amplia experiencia en seminarios y conferencias sobre Actualización y Planeación Tributaria, dictadas con reconocidas entidades como: Instituto de Estudios Fiscales – ICEF; Instituto de Derecho Tributario – ICDT; Banco de Bogotá; Practica; Actualícese; Accounter; Asociación de Contadores Públicos del Huila, Cámaras de Comercio; Instituto Nacional de Contadores Públicos – INCP; Tu Consulta – Novoclick; Simposio de Revisoría Fiscal; ASFACOP; Gestión Integral Académica, entre otros.

Principales Publicaciones: Asobancaria: Actualización y Práctica Tributaria; Bancos de Bogotá, Popular, Colmena y AV villas. Auditoria a los sistemas de información en Empresas Sociales del Estado; Cartillas Declaración de Renta – Editorial Nueva Legislación. Manual Régimen Tributario Especial para entidades sin ánimo de lucro – Editorial Nueva Legislación. Cartilla de IVA – Editorial Nueva Legislación, Cartilla Practica Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP.

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FECHA:
            martes 16 de abril 2024

HORARIO:       5:00 p.m. a 9:00 p.m.

INVERSIÓN:    $ 145.000 más IVA 

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  • 10% Tres asistentes bajo la misma factura.
  • 15% Cuatro o más asistentes bajo la misma factura.

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Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe informarlo al correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento (Salvo fuerza mayor demostrada), tomaremos un 15% como gasto de administración y abonaremos el 85% que podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.

 

Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.

 

 

 

Por medio de la Resolución 120 del 31 de julio de 2024, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, modifica el instructivo del Formulario No. 210 “Declaración de renta y complementario personas naturales y asimiladas de residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes”

Para conocer la Resolución 120, haga clic aquí.

Por medio de la Resolución 056 del 3 de abril de 2023, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, modifica el instructivo del Formulario No. 210 “Declaración de renta y complementario personas naturales y asimiladas de residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes”.

Para conocer la Resolución 056, haga clic aquí.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, emitió la Resolución 025 del 16 de febrero de 2022, por la cual se habilita el Formulario No. 210 “Declaración de renta y complementario personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes”, prescrito mediante Resolución 000022 del 5 de marzo de 2021.

Para conocer la Resolución 025, haga clic aquí.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, emitió la Resolución 018 del 17 de febrero de 2021, por la cual se prescribe el formulario para la presentación de la Declaración de Renta por Cambio de la Titularidad de la Inversión Extranjera Directa y Enajenaciones Indirectas -Formulario 150 a partir del año 2021 y siguientes.

Para conocer la Resolución 018, haga clic aquí.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, emitió la Resolución No. 000032 del 23 de mayo de 2018, "Por la cual se prescribe el formulario para la presentación de la Declaración de Renta y Complementario Personas Naturales y Asimiladas de Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes Residentes".

 

Para conocer la Resolución 032 completa, descargue el archivo adjunto a esta noticia.

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